用友t3固定资产对账不平怎么解决?(用友t3固定资产怎么反结账)
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1、在固定资产模块里反结账方法:“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。
2、2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
3、用友系统反结账:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。
4、2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。
5、3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。
6、双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。
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